岗位职责
1.制定内部控制、风险管理等规章制度,并对制度执行情况进行监督检查。
2.负责内部控制管理体系和风险管理体系建设与优化。
3.参与开展内部控制自评价工作、内部控制监督评价,汇总分析内控评价底稿,起草内部控制评价报告、内控体系工作报告。
4.开展重大经营风险评估、重大经营风险事件实时报送及风险监测工作,编制风险评估报告、风险监测报告。建立并监测风险数据台账,持续跟踪督导,提出管理建议。
任职条件
1.法律、财务、经济金融、企业管理等专业。
2.具有内控、风险管理、财务、法律等相关工作经验。
3.具有较强的事业心和责任感,具有奉献精神。
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